CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
13/07/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
86974/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 10 (DEZ) INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA DO CARATATIUA NO MÊS DE JULHO/2020., CONV. 011/2019, PROC. 86974/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE003697 | 13/07/2020 | 2.838,27 | 2.838,27 | 2.838,27 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 10 (DEZ) INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA DO CARATATIUA NO MÊS DE JULHO/2020., CONV. 011/2019, PROC. 86974/2020.
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2020NE003697 | 13/07/2020 | 2.838,27 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 10 (DEZ) INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA DO CARATATIUA NO MÊS DE JUL
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2020NL008543 | 13/07/2020 | 0,00 | 2.838,27 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026422 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.838,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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