Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2020NE002199
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. DIÁRIAS APARA DESP. ITAPECURU-SAO LUIS. 03/04/2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
2020NE002954
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ITAPECURU MIRIM A SÃO LUIS NA DATA 18/05/2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
2020NE003134
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS ITAPECURU MIRIM -MA A SÃO LUIS -MA 24/05/2020 A 24/05/2020. |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
2020NE003592
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de itapecuru/sao luis no dia 27/06/2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
2020NE003596
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de itapecuru/sao luis no dia 11/06/2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
2020NE004488
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS -ITAPECURU-MIRIM-SAO LUIS 20//07/2020 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
2020NE006736
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO DIF. DE SUBSIDIO PARA O SERVIDOR MARCONY DE JESUS COELHO DE SOUSAREF. A DEZEMBRO/2019 |
2.955,20 | 2.955,20 | 2.955,20 |
2020NE006738
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO DIF. DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR MARCONY DE JESUS COELHO DE SOUSA REF. A DEZEMBRO/2019 |
122,39 | 122,39 | 122,39 |
2020NE006745
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO DIF. DE 13º SALARIO PARA O SERVIDOR MARCONY DE JESUS COELHO DE SOUSA REF. A DEZEMBRO/2019 |
273,63 | 273,63 | 273,63 |
Totais: | 3.891,22 | 3.891,22 | 3.891,22 |
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