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NOTA DE EMPENHO 2020NE000001

Favorecido

ITERMA
R$ 498.604,93
 

CPF/CNPJ:

12136248000163

Emissão:

28/01/2020

Plano Interno:

011823

Função:

ORGANIZACAO AGRARIA

Natureza de Despesa:

Vencimentos e Salários - RPPS

Processo:

15459/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Regularização Fundiária - Paz no Campo

Unidade Gestora:

Instituto de Colonização e Terras do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

folha pessoal iterma mes janeiro/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000001 28/01/2020 498.604,93 498.604,93 498.604,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: folha pessoal iterma mes janeiro/2020
2020NE000001 28/01/2020 498.604,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pessoal iterma mes janeiro/2020
2020NL000003 11/02/2020 0,00 498.604,93 0,00
PAGAMENTO
2020PP000001 11/02/2020 0,00 0,00 37.618,67
PAGAMENTO
2020PP000002 11/02/2020 0,00 0,00 6.585,61
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001149 12/02/2020 0,00 0,00 365.849,05
PAGAMENTO
2020PP000005 12/02/2020 0,00 0,00 4.581,48
PAGAMENTO
2020PP000017 19/02/2020 0,00 0,00 4.511,39
PAGAMENTO
2020PP000012 19/02/2020 0,00 0,00 4.089,29
PAGAMENTO
2020PP000010 19/02/2020 0,00 0,00 2.971,36
PAGAMENTO
2020PP000019 19/02/2020 0,00 0,00 2.562,15
PAGAMENTO
2020PP000018 19/02/2020 0,00 0,00 1.672,91
PAGAMENTO
2020PP000030 19/02/2020 0,00 0,00 1.593,88
PAGAMENTO
2020PP000027 19/02/2020 0,00 0,00 1.569,61
PAGAMENTO
2020PP000011 19/02/2020 0,00 0,00 1.449,60
PAGAMENTO
2020PP000016 19/02/2020 0,00 0,00 1.031,02
PAGAMENTO
2020PP000014 19/02/2020 0,00 0,00 784,79
PAGAMENTO
2020PP000013 19/02/2020 0,00 0,00 725,87
PAGAMENTO
2020PP000026 19/02/2020 0,00 0,00 502,89
PAGAMENTO
2020PP000020 19/02/2020 0,00 0,00 300,00
PAGAMENTO
2020PP000028 19/02/2020 0,00 0,00 264,32
PAGAMENTO
2020PP000008 19/02/2020 0,00 0,00 213,11
PAGAMENTO
2020PP000009 19/02/2020 0,00 0,00 181,76
PAGAMENTO
2020PP000015 19/02/2020 0,00 0,00 123,50
PAGAMENTO
2020PP000021 19/02/2020 0,00 0,00 118,17
PAGAMENTO
2020PP000031 19/02/2020 0,00 0,00 76,46
PAGAMENTO
2020PP000029 19/02/2020 0,00 0,00 62,34
PAGAMENTO
2020PP000024 19/02/2020 0,00 0,00 37,90
PAGAMENTO
2020PP000022 19/02/2020 0,00 0,00 26,58
PAGAMENTO
2020PP000023 19/02/2020 0,00 0,00 12,36
PAGAMENTO
2020PP000025 19/02/2020 0,00 0,00 10,00
PAGAMENTO
2020PP000154 23/03/2020 0,00 0,00 4.993,45
PAGAMENTO
2020PP000515 30/07/2020 0,00 0,00 10.314,11
PAGAMENTO
2020PP000516 30/07/2020 0,00 0,00 985,85
PAGAMENTO
2020PP000532 31/07/2020 0,00 0,00 4.413,52
PAGAMENTO
2020PP000718 01/09/2020 0,00 0,00 38.371,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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