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NOTA DE EMPENHO 2020NE003909

Favorecido

SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
R$ 396,71
 

CPF/CNPJ:

13127340000120

Emissão:

05/08/2020

Plano Interno:

002693

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Peculio

Processo:

97750/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Ressocialização de Apenados - SEAP

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

empenho ref a peculio dos internos ,que trabalharam na manutencao do estacionamento do trt do conv.003/2019 nos mes de setembro e dez/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE003909 05/08/2020 396,71 396,71 396,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref a peculio dos internos ,que trabalharam na manutencao do estacionamento do trt do conv.003/2019 nos mes de setembro e dez/2019
2020NE003909 05/08/2020 396,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref a peculio dos internos ,que trabalharam na manutencao do estacionamento do trt do conv.003/2019 nos mes de setembro e dez/2019
2020NL011221 05/08/2020 0,00 179,64 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref a peculio dos internos ,que trabalharam na manutencao do estacionamento do trt do conv.003/2019 nos mes de setembro e dez/2019
2020NL011219 05/08/2020 0,00 119,76 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref a peculio dos internos ,que trabalharam na manutencao do estacionamento do trt do conv.003/2019 nos mes de setembro e dez/2019
2020NL011220 05/08/2020 0,00 97,31 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031608 06/08/2020 0,00 0,00 396,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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