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NOTA DE EMPENHO 2020NE003475

Favorecido

SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
R$ 1.140,48
 

CPF/CNPJ:

13127340000120

Emissão:

30/06/2020

Plano Interno:

002693

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Peculio

Processo:

238753/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Ressocialização de Apenados - SEAP

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

empenho ref despesas com pag de peculios para os internos do conv.002/2019,mes dezembro/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE003475 30/06/2020 1.140,48 1.140,48 1.140,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref despesas com pag de peculios para os internos do conv.002/2019,mes dezembro/2019
2020NE003475 30/06/2020 1.140,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref despesas com pag de peculios para os internos do conv.002/2019,mes dezembro/2019
2020NL007585 01/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref despesas com pag de peculios para os internos do conv.002/2019,mes dezembro/2019
2020NL007587 01/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref despesas com pag de peculios para os internos do conv.002/2019,mes dezembro/2019
2020NL007590 01/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref despesas com pag de peculios para os internos do conv.002/2019,mes dezembro/2019
2020NL007593 01/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref despesas com pag de peculios para os internos do conv.002/2019,mes dezembro/2019
2020NL007595 01/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref despesas com pag de peculios para os internos do conv.002/2019,mes dezembro/2019
2020NL007596 01/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref despesas com pag de peculios para os internos do conv.002/2019,mes dezembro/2019
2020NL007582 01/07/2020 0,00 8,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref despesas com pag de peculios para os internos do conv.002/2019,mes dezembro/2019
2020NL007594 01/07/2020 0,00 8,91 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB023706 02/07/2020 0,00 0,00 196,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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