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NOTA DE EMPENHO 2020NE003428

Favorecido

SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
R$ 1.943,24
 

CPF/CNPJ:

13127340000120

Emissão:

24/06/2020

Plano Interno:

002693

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

72554/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Ressocialização de Apenados - SEAP

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE003428 24/06/2020 1.943,24 1.943,24 1.943,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NE003428 24/06/2020 1.943,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007388 24/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007389 24/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007375 24/06/2020 0,00 106,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007377 24/06/2020 0,00 106,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007379 24/06/2020 0,00 106,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007380 24/06/2020 0,00 106,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007382 24/06/2020 0,00 106,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007381 24/06/2020 0,00 106,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007373 24/06/2020 0,00 106,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007374 24/06/2020 0,00 106,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007384 24/06/2020 0,00 106,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007385 24/06/2020 0,00 106,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007386 24/06/2020 0,00 106,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007387 24/06/2020 0,00 106,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007378 24/06/2020 0,00 97,98 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007383 24/06/2020 0,00 89,82 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020.
2020NL007372 24/06/2020 0,00 89,82 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB022576 25/06/2020 0,00 0,00 489,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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