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NOTA DE EMPENHO 2020NE011197

Favorecido

FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FUNAC MA
R$ 1.001.920,06
 

CPF/CNPJ:

05632559000158

Emissão:

21/12/2020

Plano Interno:

000707

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e

Processo:

190413/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de dezembro de 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE011197 21/12/2020 1.001.920,06 1.001.920,06 1.001.920,06
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de dezembro de 2020
2020NE011197 21/12/2020 1.001.920,06 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de dezembro de 2020
2020NL022832 21/12/2020 0,00 1.001.920,06 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL022851 21/12/2020 0,00 0,00 141.900,56
PAGAMENTO
2020PP011067 21/12/2020 0,00 0,00 13.031,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB069208 22/12/2020 0,00 0,00 449.695,29
PAGAMENTO
2020PP011085 22/12/2020 0,00 0,00 12.512,52
PAGAMENTO
2020PP011837 23/12/2020 0,00 0,00 116.449,27
PAGAMENTO
2020PP011803 23/12/2020 0,00 0,00 63.651,13
PAGAMENTO
2020PP011801 23/12/2020 0,00 0,00 33.155,54
PAGAMENTO
2020PP011805 23/12/2020 0,00 0,00 29.701,06
PAGAMENTO
2020PP011807 23/12/2020 0,00 0,00 21.759,48
PAGAMENTO
2020PP011817 23/12/2020 0,00 0,00 17.072,73
PAGAMENTO
2020PP011831 23/12/2020 0,00 0,00 15.155,77
PAGAMENTO
2020PP011833 23/12/2020 0,00 0,00 14.700,90
PAGAMENTO
2020PP011811 23/12/2020 0,00 0,00 9.034,06
PAGAMENTO
2020PP011826 23/12/2020 0,00 0,00 8.333,83
PAGAMENTO
2020PP011806 23/12/2020 0,00 0,00 6.271,64
PAGAMENTO
2020PP011849 23/12/2020 0,00 0,00 5.530,25
PAGAMENTO
2020PP011814 23/12/2020 0,00 0,00 5.524,02
PAGAMENTO
2020PP011844 23/12/2020 0,00 0,00 4.658,63
PAGAMENTO
2020PP011845 23/12/2020 0,00 0,00 4.321,74
PAGAMENTO
2020PP011835 23/12/2020 0,00 0,00 4.168,44
PAGAMENTO
2020PP011839 23/12/2020 0,00 0,00 4.148,72
PAGAMENTO
2020PP011828 23/12/2020 0,00 0,00 3.579,43
PAGAMENTO
2020PP011809 23/12/2020 0,00 0,00 2.987,73
PAGAMENTO
2020PP011822 23/12/2020 0,00 0,00 2.777,91
PAGAMENTO
2020PP011810 23/12/2020 0,00 0,00 2.049,51
PAGAMENTO
2020PP011812 23/12/2020 0,00 0,00 1.168,26
PAGAMENTO
2020PP011842 23/12/2020 0,00 0,00 1.156,76
PAGAMENTO
2020PP011816 23/12/2020 0,00 0,00 1.151,57
PAGAMENTO
2020PP011848 23/12/2020 0,00 0,00 1.092,81
PAGAMENTO
2020PP011827 23/12/2020 0,00 0,00 786,79
PAGAMENTO
2020PP011836 23/12/2020 0,00 0,00 783,75
PAGAMENTO
2020PP011808 23/12/2020 0,00 0,00 461,24
PAGAMENTO
2020PP011829 23/12/2020 0,00 0,00 400,64
PAGAMENTO
2020PP011819 23/12/2020 0,00 0,00 370,57
PAGAMENTO
2020PP011834 23/12/2020 0,00 0,00 340,98
PAGAMENTO
2020PP011824 23/12/2020 0,00 0,00 287,35
PAGAMENTO
2020PP011818 23/12/2020 0,00 0,00 253,58
PAGAMENTO
2020PP011820 23/12/2020 0,00 0,00 205,68
PAGAMENTO
2020PP011840 23/12/2020 0,00 0,00 178,12
PAGAMENTO
2020PP011823 23/12/2020 0,00 0,00 177,40
PAGAMENTO
2020PP011846 23/12/2020 0,00 0,00 160,00
PAGAMENTO
2020PP011847 23/12/2020 0,00 0,00 155,11
PAGAMENTO
2020PP011830 23/12/2020 0,00 0,00 129,03
PAGAMENTO
2020PP011841 23/12/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP011813 23/12/2020 0,00 0,00 94,04
PAGAMENTO
2020PP011832 23/12/2020 0,00 0,00 88,22
PAGAMENTO
2020PP011838 23/12/2020 0,00 0,00 61,58
PAGAMENTO
2020PP011843 23/12/2020 0,00 0,00 60,00
PAGAMENTO
2020PP011821 23/12/2020 0,00 0,00 49,64
PAGAMENTO
2020PP011825 23/12/2020 0,00 0,00 28,00
PAGAMENTO
2020PP011815 23/12/2020 0,00 0,00 7,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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