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NOTA DE EMPENHO 2020NE011131

Favorecido

FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FUNAC MA
R$ 1.002.524,57
 

CPF/CNPJ:

05632559000158

Emissão:

25/11/2020

Plano Interno:

000707

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e

Processo:

173502/220

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de novembro de 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE011131 25/11/2020 1.002.524,57 1.002.524,57 1.002.524,57
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de novembro de 2020
2020NE011131 25/11/2020 1.002.524,57 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de novembro de 2020
2020NL019091 25/11/2020 0,00 1.002.524,57 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL019130 25/11/2020 0,00 0,00 118.916,74
PAGAMENTO
2020PP009344 25/11/2020 0,00 0,00 13.031,78
PAGAMENTO
2020PP009346 25/11/2020 0,00 0,00 380,85
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB060105 26/11/2020 0,00 0,00 474.904,58
PAGAMENTO
2020PP009348 26/11/2020 0,00 0,00 15.981,37
PAGAMENTO
2020PP009362 27/11/2020 0,00 0,00 29.480,87
PAGAMENTO
2020PP009363 27/11/2020 0,00 0,00 6.292,12
PAGAMENTO
2020PP010094 01/12/2020 0,00 0,00 63.616,86
PAGAMENTO
2020PP010092 01/12/2020 0,00 0,00 30.861,48
PAGAMENTO
2020PP010256 03/12/2020 0,00 0,00 115.160,65
PAGAMENTO
2020PP010267 03/12/2020 0,00 0,00 22.258,89
PAGAMENTO
2020PP010247 03/12/2020 0,00 0,00 17.414,20
PAGAMENTO
2020PP010255 03/12/2020 0,00 0,00 14.700,90
PAGAMENTO
2020PP010254 03/12/2020 0,00 0,00 13.458,05
PAGAMENTO
2020PP010269 03/12/2020 0,00 0,00 8.440,89
PAGAMENTO
2020PP010251 03/12/2020 0,00 0,00 8.134,91
PAGAMENTO
2020PP010245 03/12/2020 0,00 0,00 5.524,02
PAGAMENTO
2020PP010266 03/12/2020 0,00 0,00 5.496,17
PAGAMENTO
2020PP010261 03/12/2020 0,00 0,00 4.838,25
PAGAMENTO
2020PP010262 03/12/2020 0,00 0,00 4.321,74
PAGAMENTO
2020PP010283 03/12/2020 0,00 0,00 4.244,11
PAGAMENTO
2020PP010281 03/12/2020 0,00 0,00 4.171,44
PAGAMENTO
2020PP010252 03/12/2020 0,00 0,00 3.579,43
PAGAMENTO
2020PP010242 03/12/2020 0,00 0,00 2.966,10
PAGAMENTO
2020PP010250 03/12/2020 0,00 0,00 2.777,91
PAGAMENTO
2020PP010243 03/12/2020 0,00 0,00 2.049,51
PAGAMENTO
2020PP010259 03/12/2020 0,00 0,00 1.156,76
PAGAMENTO
2020PP010271 03/12/2020 0,00 0,00 1.151,57
PAGAMENTO
2020PP010265 03/12/2020 0,00 0,00 1.092,81
PAGAMENTO
2020PP010244 03/12/2020 0,00 0,00 931,75
PAGAMENTO
2020PP010277 03/12/2020 0,00 0,00 786,79
PAGAMENTO
2020PP010282 03/12/2020 0,00 0,00 783,75
PAGAMENTO
2020PP010268 03/12/2020 0,00 0,00 461,24
PAGAMENTO
2020PP010253 03/12/2020 0,00 0,00 400,64
PAGAMENTO
2020PP010272 03/12/2020 0,00 0,00 370,57
PAGAMENTO
2020PP010280 03/12/2020 0,00 0,00 340,98
PAGAMENTO
2020PP010275 03/12/2020 0,00 0,00 287,35
PAGAMENTO
2020PP010248 03/12/2020 0,00 0,00 253,58
PAGAMENTO
2020PP010249 03/12/2020 0,00 0,00 205,68
PAGAMENTO
2020PP010258 03/12/2020 0,00 0,00 178,12
PAGAMENTO
2020PP010274 03/12/2020 0,00 0,00 177,40
PAGAMENTO
2020PP010264 03/12/2020 0,00 0,00 164,25
PAGAMENTO
2020PP010263 03/12/2020 0,00 0,00 160,00
PAGAMENTO
2020PP010278 03/12/2020 0,00 0,00 129,03
PAGAMENTO
2020PP010284 03/12/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP010270 03/12/2020 0,00 0,00 94,04
PAGAMENTO
2020PP010279 03/12/2020 0,00 0,00 88,22
PAGAMENTO
2020PP010257 03/12/2020 0,00 0,00 61,58
PAGAMENTO
2020PP010260 03/12/2020 0,00 0,00 60,00
PAGAMENTO
2020PP010273 03/12/2020 0,00 0,00 49,64
PAGAMENTO
2020PP010276 03/12/2020 0,00 0,00 28,00
PAGAMENTO
2020PP010246 03/12/2020 0,00 0,00 7,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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