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NOTA DE EMPENHO 2020NE002748

Favorecido

FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FUNAC MA
R$ 1.003.646,49
 

CPF/CNPJ:

05632559000158

Emissão:

26/03/2020

Plano Interno:

000707

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e

Processo:

61509/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de março de 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE002748 26/03/2020 1.003.646,49 1.003.646,49 1.003.646,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de março de 2020
2020NE002748 26/03/2020 1.003.646,49 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de março de 2020
2020NL005546 26/03/2020 0,00 1.003.646,49 0,00
PAGAMENTO
2020PP002784 26/03/2020 0,00 0,00 115.118,72
PAGAMENTO
2020PP002899 26/03/2020 0,00 0,00 29.538,34
PAGAMENTO
2020PP002891 26/03/2020 0,00 0,00 17.364,26
PAGAMENTO
2020PP002859 23/04/2020 0,00 0,00 26.809,02
PAGAMENTO
2020PP002876 23/04/2020 0,00 0,00 20.953,28
PAGAMENTO
2020PP002869 23/04/2020 0,00 0,00 20.507,10
PAGAMENTO
2020PP002877 23/04/2020 0,00 0,00 17.638,84
PAGAMENTO
2020PP002861 23/04/2020 0,00 0,00 9.431,06
PAGAMENTO
2020PP002873 23/04/2020 0,00 0,00 8.734,81
PAGAMENTO
2020PP002864 23/04/2020 0,00 0,00 6.083,44
PAGAMENTO
2020PP002867 23/04/2020 0,00 0,00 5.499,42
PAGAMENTO
2020PP002890 23/04/2020 0,00 0,00 4.304,11
PAGAMENTO
2020PP002888 23/04/2020 0,00 0,00 4.185,12
PAGAMENTO
2020PP002872 23/04/2020 0,00 0,00 4.089,25
PAGAMENTO
2020PP002853 23/04/2020 0,00 0,00 2.911,41
PAGAMENTO
2020PP002865 23/04/2020 0,00 0,00 2.653,13
PAGAMENTO
2020PP002874 23/04/2020 0,00 0,00 2.433,76
PAGAMENTO
2020PP002870 23/04/2020 0,00 0,00 2.376,69
PAGAMENTO
2020PP002852 23/04/2020 0,00 0,00 1.694,52
PAGAMENTO
2020PP002858 23/04/2020 0,00 0,00 1.179,91
PAGAMENTO
2020PP002863 23/04/2020 0,00 0,00 1.151,57
PAGAMENTO
2020PP002857 23/04/2020 0,00 0,00 1.092,81
PAGAMENTO
2020PP002860 23/04/2020 0,00 0,00 941,40
PAGAMENTO
2020PP002884 23/04/2020 0,00 0,00 786,79
PAGAMENTO
2020PP002889 23/04/2020 0,00 0,00 783,75
PAGAMENTO
2020PP002875 23/04/2020 0,00 0,00 400,64
PAGAMENTO
2020PP002866 23/04/2020 0,00 0,00 393,72
PAGAMENTO
2020PP002887 23/04/2020 0,00 0,00 340,98
PAGAMENTO
2020PP002879 23/04/2020 0,00 0,00 339,24
PAGAMENTO
2020PP002871 23/04/2020 0,00 0,00 296,68
PAGAMENTO
2020PP002882 23/04/2020 0,00 0,00 287,35
PAGAMENTO
2020PP002849 23/04/2020 0,00 0,00 227,20
PAGAMENTO
2020PP002881 23/04/2020 0,00 0,00 177,40
PAGAMENTO
2020PP002850 23/04/2020 0,00 0,00 174,48
PAGAMENTO
2020PP002856 23/04/2020 0,00 0,00 164,25
PAGAMENTO
2020PP002885 23/04/2020 0,00 0,00 107,31
PAGAMENTO
2020PP002855 23/04/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP002854 23/04/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP002862 23/04/2020 0,00 0,00 94,04
PAGAMENTO
2020PP002886 23/04/2020 0,00 0,00 79,34
PAGAMENTO
2020PP002878 23/04/2020 0,00 0,00 61,58
PAGAMENTO
2020PP002880 23/04/2020 0,00 0,00 49,64
PAGAMENTO
2020PP002883 23/04/2020 0,00 0,00 28,00
PAGAMENTO
2020PP002851 23/04/2020 0,00 0,00 20,00
PAGAMENTO
2020PP002868 23/04/2020 0,00 0,00 7,00
PAGAMENTO
2020PP004651 01/06/2020 0,00 0,00 13.042,57
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB023694 01/07/2020 0,00 0,00 577.877,83
PAGAMENTO
2020PP005699 29/07/2020 0,00 0,00 30.037,55
PAGAMENTO
2020PP005700 29/07/2020 0,00 0,00 6.302,86
PAGAMENTO
2020PP007500 01/09/2020 0,00 0,00 64.674,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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