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NOTA DE EMPENHO 2020NE000096

Favorecido

SAGRIMA
R$ 313.923,50
 

CPF/CNPJ:

05025553000112

Emissão:

29/05/2020

Plano Interno:

002995

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Vencimentos e Salários - RPPS

Processo:

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE MAIO/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000096 29/05/2020 313.923,50 313.923,50 313.923,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE MAIO/2020.
2020NE000096 29/05/2020 313.923,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE MAIO/2020.
2020NL000380 01/06/2020 0,00 313.923,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB021101 01/06/2020 0,00 0,00 226.188,26
PAGAMENTO
2020PP000297 01/06/2020 0,00 0,00 28.277,07
PAGAMENTO
2020PP000283 01/06/2020 0,00 0,00 9.059,44
PAGAMENTO
2020PP000284 01/06/2020 0,00 0,00 4.299,44
PAGAMENTO
2020PP000281 01/06/2020 0,00 0,00 4.222,55
PAGAMENTO
2020PP000291 01/06/2020 0,00 0,00 3.417,64
PAGAMENTO
2020PP000303 01/06/2020 0,00 0,00 2.131,52
PAGAMENTO
2020PP000285 01/06/2020 0,00 0,00 2.106,03
PAGAMENTO
2020PP000309 01/06/2020 0,00 0,00 1.896,17
PAGAMENTO
2020PP000287 01/06/2020 0,00 0,00 1.213,39
PAGAMENTO
2020PP000290 01/06/2020 0,00 0,00 1.066,27
PAGAMENTO
2020PP000308 01/06/2020 0,00 0,00 985,95
PAGAMENTO
2020PP000298 01/06/2020 0,00 0,00 943,14
PAGAMENTO
2020PP000292 01/06/2020 0,00 0,00 876,96
PAGAMENTO
2020PP000302 01/06/2020 0,00 0,00 720,70
PAGAMENTO
2020PP000305 01/06/2020 0,00 0,00 710,18
PAGAMENTO
2020PP000288 01/06/2020 0,00 0,00 680,39
PAGAMENTO
2020PP000289 01/06/2020 0,00 0,00 441,05
PAGAMENTO
2020PP000286 01/06/2020 0,00 0,00 407,10
PAGAMENTO
2020PP000295 01/06/2020 0,00 0,00 392,85
PAGAMENTO
2020PP000294 01/06/2020 0,00 0,00 360,00
PAGAMENTO
2020PP000300 01/06/2020 0,00 0,00 249,50
PAGAMENTO
2020PP000282 01/06/2020 0,00 0,00 243,78
PAGAMENTO
2020PP000280 01/06/2020 0,00 0,00 184,82
PAGAMENTO
2020PP000307 01/06/2020 0,00 0,00 122,42
PAGAMENTO
2020PP000301 01/06/2020 0,00 0,00 63,10
PAGAMENTO
2020PP000299 01/06/2020 0,00 0,00 32,36
PAGAMENTO
2020PP000279 01/06/2020 0,00 0,00 29,90
PAGAMENTO
2020PP000304 01/06/2020 0,00 0,00 24,00
PAGAMENTO
2020PP000296 01/06/2020 0,00 0,00 20,00
PAGAMENTO
2020PP000293 01/06/2020 0,00 0,00 19,00
PAGAMENTO
2020PP000306 01/06/2020 0,00 0,00 10,45
PAGAMENTO
2020PP000443 06/08/2020 0,00 0,00 6.232,16
PAGAMENTO
2020PP000444 06/08/2020 0,00 0,00 1.021,91
PAGAMENTO
2020PP000587 15/09/2020 0,00 0,00 15.274,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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