CPF/CNPJ:
05025553000112
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
002995
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
15743/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO GERAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE JANEIRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000027 | 30/01/2020 | 312.800,20 | 312.800,20 | 312.800,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO GERAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE JANEIRO/2020.
|
2020NE000027 | 30/01/2020 | 312.800,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO GERAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE JANEIRO/2020.
|
2020NL000089 | 30/01/2020 | 0,00 | 312.800,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004328 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 227.227,06 |
PAGAMENTO
|
2020PP000051 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.098,31 |
PAGAMENTO
|
2020PP000040 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.086,04 |
PAGAMENTO
|
2020PP000041 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.828,49 |
PAGAMENTO
|
2020PP000038 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.222,55 |
PAGAMENTO
|
2020PP000048 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.552,20 |
PAGAMENTO
|
2020PP000042 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.106,03 |
PAGAMENTO
|
2020PP000057 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.894,42 |
PAGAMENTO
|
2020PP000027 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.789,15 |
PAGAMENTO
|
2020PP000044 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.292,19 |
PAGAMENTO
|
2020PP000047 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.066,27 |
PAGAMENTO
|
2020PP000061 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 983,51 |
PAGAMENTO
|
2020PP000056 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 930,60 |
PAGAMENTO
|
2020PP000045 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 680,39 |
PAGAMENTO
|
2020PP000037 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 521,96 |
PAGAMENTO
|
2020PP000052 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000046 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 441,05 |
PAGAMENTO
|
2020PP000043 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 407,10 |
PAGAMENTO
|
2020PP000054 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 365,50 |
PAGAMENTO
|
2020PP000050 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000039 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 288,99 |
PAGAMENTO
|
2020PP000060 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,42 |
PAGAMENTO
|
2020PP000055 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 63,10 |
PAGAMENTO
|
2020PP000036 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
PAGAMENTO
|
2020PP000058 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000053 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 22,36 |
PAGAMENTO
|
2020PP000049 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000059 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
PAGAMENTO
|
2020PP000435 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.229,15 |
PAGAMENTO
|
2020PP000436 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.058,45 |
PAGAMENTO
|
2020PP000580 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.583,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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