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NOTA DE EMPENHO 2020NE000154

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DAS CID E DESEV URBANO
R$ 361.107,73
 

CPF/CNPJ:

10829387000147

Emissão:

04/05/2020

Plano Interno:

002807

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e

Processo:

70181/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de abril/2020 correspondente a vencimento e vantagens fixas-pessoal civil-outos adicionais vantagens, gratificacoes e outros complementos de salarios

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000154 04/05/2020 361.107,73 361.107,73 361.107,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de abril/2020 correspondente a vencimento e vantagens fixas-pessoal civil-outos adicionais vantagens, gratificacoes e outros complementos de salarios
2020NE000154 04/05/2020 361.107,73 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de abril/2020 correspondente a vencimento e vantagens fixas-pessoal
2020NL001366 04/05/2020 0,00 361.107,73 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar nota de lancamento 1366/2020
2020NL001371 04/05/2020 0,00 -361.107,73 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de abril/2020 correspondente a vencimento e vantagens fixas-pessoal
2020NL001372 01/06/2020 0,00 361.107,73 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de abril/2020 correspondente a vencimento e vantagens fixas-pessoal
2020NL001520 17/06/2020 0,00 361.107,73 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de abril/2020 correspondente a vencimento e vantagens fixas-pessoal
2020NL001532 17/06/2020 0,00 361.107,73 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: retencoes incorretas
2020NL001529 17/06/2020 0,00 -361.107,73 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar nl 1372
2020NL001496 17/06/2020 0,00 -361.107,73 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000659 01/06/2020 0,00 0,00 13.516,88
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000677 01/06/2020 0,00 0,00 4.553,84
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000658 01/06/2020 0,00 0,00 1.420,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000664 01/06/2020 0,00 0,00 1.346,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000669 01/06/2020 0,00 0,00 1.327,95
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000665 01/06/2020 0,00 0,00 1.306,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000673 01/06/2020 0,00 0,00 1.169,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000671 01/06/2020 0,00 0,00 1.169,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000670 01/06/2020 0,00 0,00 869,48
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000678 01/06/2020 0,00 0,00 841,71
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000676 01/06/2020 0,00 0,00 667,22
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000666 01/06/2020 0,00 0,00 601,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000661 01/06/2020 0,00 0,00 553,92
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000674 01/06/2020 0,00 0,00 512,59
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000672 01/06/2020 0,00 0,00 512,59
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000660 01/06/2020 0,00 0,00 464,76
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000663 01/06/2020 0,00 0,00 404,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000657 01/06/2020 0,00 0,00 122,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000668 01/06/2020 0,00 0,00 60,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000662 01/06/2020 0,00 0,00 24,12
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000667 01/06/2020 0,00 0,00 20,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000675 01/06/2020 0,00 0,00 13,40
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001408 01/06/2020 0,00 0,00 -13,40
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001402 01/06/2020 0,00 0,00 -20,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001397 01/06/2020 0,00 0,00 -24,12
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001403 01/06/2020 0,00 0,00 -60,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001392 01/06/2020 0,00 0,00 -122,80
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001398 01/06/2020 0,00 0,00 -404,83
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001395 01/06/2020 0,00 0,00 -464,76
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001407 01/06/2020 0,00 0,00 -512,59
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001391 01/06/2020 0,00 0,00 -512,59
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001396 01/06/2020 0,00 0,00 -553,92
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001401 01/06/2020 0,00 0,00 -601,83
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001409 01/06/2020 0,00 0,00 -667,22
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001411 01/06/2020 0,00 0,00 -841,71
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001405 01/06/2020 0,00 0,00 -869,48
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001390 01/06/2020 0,00 0,00 -1.169,42
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001406 01/06/2020 0,00 0,00 -1.169,42
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001400 01/06/2020 0,00 0,00 -1.306,40
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001404 01/06/2020 0,00 0,00 -1.327,95
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001399 01/06/2020 0,00 0,00 -1.346,20
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001410 01/06/2020 0,00 0,00 -4.553,84
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001394 01/06/2020 0,00 0,00 -13.516,88
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB022791 17/06/2020 0,00 0,00 277.941,85
PAGAMENTO
2020PP000730 17/06/2020 0,00 0,00 38.894,18
PAGAMENTO
2020PP000692 17/06/2020 0,00 0,00 13.516,88
PAGAMENTO
2020PP000726 17/06/2020 0,00 0,00 4.553,84
PAGAMENTO
2020PP000691 17/06/2020 0,00 0,00 1.420,20
PAGAMENTO
2020PP000721 17/06/2020 0,00 0,00 1.387,95
PAGAMENTO
2020PP000689 17/06/2020 0,00 0,00 1.373,94
PAGAMENTO
2020PP000701 17/06/2020 0,00 0,00 1.346,20
PAGAMENTO
2020PP000705 17/06/2020 0,00 0,00 1.306,40
PAGAMENTO
2020PP000688 17/06/2020 0,00 0,00 1.169,42
PAGAMENTO
2020PP000722 17/06/2020 0,00 0,00 869,48
PAGAMENTO
2020PP000727 17/06/2020 0,00 0,00 841,71
PAGAMENTO
2020PP000725 17/06/2020 0,00 0,00 667,22
PAGAMENTO
2020PP000710 17/06/2020 0,00 0,00 601,83
PAGAMENTO
2020PP000694 17/06/2020 0,00 0,00 553,92
PAGAMENTO
2020PP000723 17/06/2020 0,00 0,00 512,59
PAGAMENTO
2020PP000693 17/06/2020 0,00 0,00 464,76
PAGAMENTO
2020PP000696 17/06/2020 0,00 0,00 404,83
PAGAMENTO
2020PP000729 17/06/2020 0,00 0,00 311,40
PAGAMENTO
2020PP000690 17/06/2020 0,00 0,00 122,80
PAGAMENTO
2020PP000695 17/06/2020 0,00 0,00 24,12
PAGAMENTO
2020PP000715 17/06/2020 0,00 0,00 20,00
PAGAMENTO
2020PP000728 17/06/2020 0,00 0,00 14,81
PAGAMENTO
2020PP000724 17/06/2020 0,00 0,00 13,40
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001393 17/06/2020 0,00 0,00 -1.420,20
PAGAMENTO
2020PP001120 01/07/2020 0,00 0,00 5.644,04
PAGAMENTO
2020PP001121 01/07/2020 0,00 0,00 990,06
PAGAMENTO
2020PP001878 01/10/2020 0,00 0,00 6.139,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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