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NOTA DE EMPENHO 2020NE000413

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

05733936000145

Emissão:

28/08/2020

Plano Interno:

001088

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Salário Família

Processo:

118892/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

S POLÍTICOS

Descrição

Regularização da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2020, conforme Processo nº. 118892/2020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000413 28/08/2020 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2020, conforme Processo nº. 118892/2020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL.
2020NE000413 28/08/2020 152,91 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO POR USAR SUBAÇÃO INCORRETA.
2020NE000417 28/08/2020 -152,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2020, conforme Processo nº. 118892/2020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL.
2020NL002722 28/08/2020 0,00 152,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2020, conforme Processo nº. 118892/2020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL.
2020NL002726 28/08/2020 0,00 152,91 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR INCLUIR DESPESA CERTIFICADA INCORRETA
2020NL002724 28/08/2020 0,00 -152,91 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR USAR SUBAÇÃO INCORRETA
2020NL002730 28/08/2020 0,00 -152,91 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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