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NOTA DE EMPENHO 2020NE000170

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
R$ 43.742,87
 

CPF/CNPJ:

05733936000145

Emissão:

31/03/2020

Plano Interno:

001090

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Vencimentos e Salários - RPPS

Processo:

63553/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

S POLÍTICOS

Descrição

Regularização da Folha de Pagamento de Exonerados do mês de MARÇO/2020 conforme Processo nº. 60241/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000170 31/03/2020 43.742,87 43.742,87 43.742,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Exonerados do mês de MARÇO/2020 conforme Processo nº. 60241/2020
2020NE000170 31/03/2020 43.742,87 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Exonerados do mês de MARÇO/2020 conforme Processo nº. 60241/2020
2020NL000823 15/04/2020 0,00 43.742,87 0,00
PAGAMENTO
2020PP000474 15/04/2020 0,00 0,00 2.205,37
PAGAMENTO
2020PP000473 15/04/2020 0,00 0,00 46,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB012493 22/04/2020 0,00 0,00 41.491,26

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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