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NOTA DE EMPENHO 2020NE001000

Favorecido

GENEDIR CHAGAS FEITOZA
R$ 1.303,80
 

CPF/CNPJ:

00040891569391

Emissão:

19/02/2020

Plano Interno:

001715

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Auxílios Financeiros a Pessoa Física

Processo:

28542/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

TFD/PERIODO 10/01 A 05/02/20/PACIENTE WALTER S. FEITOSA/PROC 28542/20

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001000 19/02/2020 1.303,80 1.303,80 1.303,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TFD/PERIODO 10/01 A 05/02/20/PACIENTE WALTER S. FEITOSA/PROC 28542/20
2020NE001000 19/02/2020 1.303,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD/PERIODO 10/01 A 05/02/20/PACIENTE WALTER S. FEITOSA/PROC 28542/20
2020NL001493 19/02/2020 0,00 1.303,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001722 21/02/2020 0,00 0,00 1.303,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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