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NOTA DE EMPENHO 2020NE006389

Favorecido

GT - BOLSA AUXÍLIO-SEDUC
R$ 14.200,00
 

CPF/CNPJ:

00000PF0000037

Emissão:

08/07/2020

Plano Interno:

015797

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Auxílios Financeiros a Pessoa Física

Processo:

81696/2020

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

LÍNGUAS E CULTURAS DO MARANHÃO /MAIO 2020/ PROCESSO 81696/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE006389 08/07/2020 14.200,00 14.200,00 14.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LÍNGUAS E CULTURAS DO MARANHÃO /MAIO 2020/ PROCESSO 81696/2020
2020NE006389 08/07/2020 14.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL019027 08/07/2020 0,00 2.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL019028 08/07/2020 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL019029 08/07/2020 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL019030 08/07/2020 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL019031 08/07/2020 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL019032 08/07/2020 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL019033 08/07/2020 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL019034 08/07/2020 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL019035 08/07/2020 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL019036 08/07/2020 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL019037 08/07/2020 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL019064 08/07/2020 0,00 0,00 22,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB025372 09/07/2020 0,00 0,00 3.377,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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