CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
25/09/2020
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0128403/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DE NATUREZA CONTINUADA, CONF. CONTRATO Nº 81/2019 E PROC. 128403/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE005477 | 25/09/2020 | 297.079,66 | 297.079,66 | 297.079,66 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DE NATUREZA CONTINUADA, CONF. CONTRATO Nº 81/2019 E PROC. 128403/2020
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2020NE005477 | 25/09/2020 | 297.079,66 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DE NATUREZA CONTINUADA, CONF. CONTRATO Nº 81/2019 E PROC. 128403/2020
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2020NL015348 | 25/09/2020 | 0,00 | 297.079,66 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015370 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.970,80 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044347 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 246.576,12 |
PAGAMENTO
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2020PP007793 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.678,76 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP007792 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.853,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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