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NOTA DE EMPENHO 2020NE005477

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 297.079,66
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

25/09/2020

Plano Interno:

002715

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

0128403/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DE NATUREZA CONTINUADA, CONF. CONTRATO Nº 81/2019 E PROC. 128403/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE005477 25/09/2020 297.079,66 297.079,66 297.079,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DE NATUREZA CONTINUADA, CONF. CONTRATO Nº 81/2019 E PROC. 128403/2020
2020NE005477 25/09/2020 297.079,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DE NATUREZA CONTINUADA, CONF. CONTRATO Nº 81/2019 E PROC. 128403/2020
2020NL015348 25/09/2020 0,00 297.079,66 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL015370 25/09/2020 0,00 0,00 2.970,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044347 28/09/2020 0,00 0,00 246.576,12
PAGAMENTO
2020PP007793 28/09/2020 0,00 0,00 32.678,76
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP007792 28/09/2020 0,00 0,00 14.853,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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