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NOTA DE EMPENHO 2020NE005430

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 105.990,07
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

24/09/2020

Plano Interno:

002707

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Serviço de Higiene e Limpeza

Processo:

128320/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 01/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2020., CONF. PROC. 128320/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE005430 24/09/2020 105.990,07 105.990,07 105.990,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 01/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2020., CONF. PROC. 128320/2020.
2020NE005430 24/09/2020 105.990,07 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 01/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2020., CONF. PROC. 128320/2020.
2020NL015195 24/09/2020 0,00 105.990,07 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL015211 24/09/2020 0,00 0,00 1.059,90
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB043968 25/09/2020 0,00 0,00 87.971,76
PAGAMENTO
2020PP007760 25/09/2020 0,00 0,00 11.658,91
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP007759 25/09/2020 0,00 0,00 5.299,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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