Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE000441

Favorecido

K DE F C FREITAS EIRELI
R$ 49.713,99
 

CPF/CNPJ:

07172944000195

Emissão:

20/11/2020

Plano Interno:

016720

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

0141113/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de transporte/mudança: incluindo os trabalhos de carga e descarga, visando ao transporte de mobiliário, equipamentos, processos, materiais e todos os demais objetos de expediente indispensáveis ao andamento dos trabalhos no âmbito da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária-SETRES conforme especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000441 20/11/2020 49.713,99 49.713,99 49.713,99
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de transporte/mudança: incluindo os trabalhos de carga e descarga, visando ao transporte de mobiliário, equipamentos, processos, materiais e todos os demais objetos de expediente indispensáveis ao andamento dos trabalhos no âmbito da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária-SETRES conforme especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência.
2020NE000441 20/11/2020 49.713,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de transporte/mudança: incluindo os trabalhos de carga e descarga, visando ao tra
2020NL002087 21/12/2020 0,00 49.713,99 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001229 23/12/2020 0,00 0,00 1.570,96
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB070401 24/12/2020 0,00 0,00 48.143,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,