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NOTA DE EMPENHO 2020NE000227

Favorecido

ENPHOC ASSA COMUN MARKETIG LTDA ME
R$ 346.674,43
 

CPF/CNPJ:

03625819000132

Emissão:

25/09/2020

Plano Interno:

016223

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

0121409/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Desenvolvimento da Economia Solidária

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Fomento para Organização e Desenvolvimento de Catadores em Grupos Atuantes com Resíduos Só

Fonte:

Convênio Nº Mte/Senaes Nº 0088/12-SiConvênio

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS EM CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO CONVÊNIO MTE/ SENAES Nº 778548/2012 PROJETO PRÓ- CATADORES CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2017, PROCESSO Nº 0121409/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000227 25/09/2020 346.674,43 203.465,54 203.465,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS EM CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO CONVÊNIO MTE/ SENAES Nº 778548/2012 PROJETO PRÓ- CATADORES CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2017, PROCESSO Nº 0121409/2017.
2020NE000227 25/09/2020 325.841,73 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS EM CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO CONVÊNIO MTE/ SENAES Nº 778548/2012 PROJETO PRÓ- CATADORES CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2017, PROCESSO Nº 0121409/2017.
2020NE000568 03/12/2020 42.228,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ECONOMIA SOLIDÁRIA CONVÊNIO MTE/SENAES Nº778548/2012.
2020NE000619 28/12/2020 -21.395,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REGULARIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS EM CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO CONVÊNIO MTE/ SENAES Nº 778548/2012 PROJETO PRÓ- CATADORES
2020NL001311 15/10/2020 0,00 7.644,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REGULARIZAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS EM CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO CONVÊNIO MTE/ SENAES Nº 778548/2012 PROJETO PRÓ- CATADORES
2020NL001310 20/10/2020 0,00 68.350,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REGULARIZAÇÃOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS EM CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO CONVÊNIO MTE/ SENAES Nº 778548/2012 PROJETO PRÓ- CATADORES CO
2020NL001312 29/10/2020 0,00 29.781,62 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS EM CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO CONVÊNIO MTE/ SENAES Nº 778548/2012 PROJETO PRÓ- CATADORES CONFORME
2020NL001744 26/11/2020 0,00 74.075,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE REGULARIZAÇÃO EM FAVOR DA ENPHOC MARKETING E TURISMO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE EVENTOS EM CUMPRI
2020NL002262 07/12/2020 0,00 23.613,72 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB056534 03/11/2020 0,00 0,00 29.781,62
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB056532 03/11/2020 0,00 0,00 7.644,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB056522 13/11/2020 0,00 0,00 68.350,50
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001676 13/11/2020 0,00 0,00 -68.350,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB063677 01/12/2020 0,00 0,00 74.075,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB061061 01/12/2020 0,00 0,00 68.350,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB073807 07/12/2020 0,00 0,00 23.613,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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