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NOTA DE EMPENHO 2020NE009123

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 3.777.495,43
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

08/10/2020

Plano Interno:

001669

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

109884/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

1° T.A AO CONTRATO DE GESTÃO 184/2019 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES UPA DE IMPERATRIZ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE009123 08/10/2020 3.777.495,43 2.504.569,18 2.504.569,18
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1° T.A AO CONTRATO DE GESTÃO 184/2019 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES UPA DE IMPERATRIZ
2020NE009123 08/10/2020 1.354.237,74 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE IMPERATRIZ
2020NE010802 23/11/2020 2.504.569,18 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2020NE012177 22/12/2020 -81.311,49 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CT N° 184/2019; COMP. OUT/2020; UPA DE IMPERATRIZ; N° 145823/2020
2020NL023897 20/11/2020 0,00 1.237.955,22 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 184/2019; NOV/20; 167300/2020 UPA DE IMPERATRIZ
2020NL026119 11/12/2020 0,00 1.266.613,96 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB058729 23/11/2020 0,00 0,00 1.237.955,22
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB065204 14/12/2020 0,00 0,00 1.266.613,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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