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NOTA DE EMPENHO 2020NE008085

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 2.304.000,00
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

17/09/2020

Plano Interno:

016422

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

76488/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

3TA CT 182/2019; GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSP. PRESIDENTE DUTRA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE008085 17/09/2020 2.304.000,00 2.304.000,00 2.304.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3TA CT 182/2019; GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSP. PRESIDENTE DUTRA
2020NE008085 17/09/2020 864.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 182/2019; GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSP. PRESIDENTE DUTRA
2020NE010005 06/11/2020 1.440.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 182/2019; OUT/20; 145045/2020 HOSP. PRESIDENTE DUTRA
2020NL021122 15/10/2020 0,00 745.887,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 182/2019; COMP. NOV/2020; HOSP REG PRESIDENTE DUTRA/ COVID; N° 165548/2020
2020NL023813 19/11/2020 0,00 745.887,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 182/2019; DEZ/20; 183445/2020 HOSP. PRESIDENTE DUTRA
2020NL026458 15/12/2020 0,00 812.225,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB049119 16/10/2020 0,00 0,00 745.887,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB058376 20/11/2020 0,00 0,00 745.887,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB066089 16/12/2020 0,00 0,00 812.225,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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