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NOTA DE EMPENHO 2020NE007555

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 2.042.926,00
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

31/08/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

97745/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Auxílio Financeiro da União - COVID 19

Descrição

1º TA AO CT 173/2020; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSP. REGIONAL DE LAGO DA PEDRA - COVID 19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007555 31/08/2020 2.042.926,00 2.042.926,00 2.042.926,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 173/2020; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSP. REGIONAL DE LAGO DA PEDRA - COVID 19
2020NE007555 31/08/2020 1.821.660,81 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 173/2020; GERENCIAMENTO DO HOSP. REGIONAL DE LAGO DA PEDRA -COVID 19
2020NE009261 14/10/2020 15.044,18 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 173/2020; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE LAGO DA PEDRA
2020NE010121 12/11/2020 206.221,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 173/2020; SETEMBRO/2020; HOSP. REGIONAL DE LAGO DA PEDRA; PROC. 143948/2020
2020NL021120 15/10/2020 0,00 1.836.704,99 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 173/2020; OUT/2020; HOSP. REG. LAGO DA PEDRA; PROC. 162494/2020
2020NL023449 17/11/2020 0,00 206.221,01 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB049118 16/10/2020 0,00 0,00 1.836.704,99
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB057180 18/11/2020 0,00 0,00 206.221,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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