Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE004478

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 6.969.405,23
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

25/05/2020

Plano Interno:

001690

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

69387/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

3º TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE004478 25/05/2020 6.969.405,23 6.852.916,70 6.852.916,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA
2020NE004478 25/05/2020 3.542.946,88 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE CHAPADINHA
2020NE008621 28/09/2020 3.426.458,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 212/2018; JUNHO/2020; HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA; PROC. 83847/2020
2020NL019461 25/09/2020 0,00 3.426.458,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 212/2018; 12ª PARC. JULHO/2020; HOSP. GERAL DE CHAPADINHA; PROC. 95627/2020
2020NL019565 28/09/2020 0,00 3.426.458,35 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044240 29/09/2020 0,00 0,00 3.426.458,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044545 30/09/2020 0,00 0,00 3.426.458,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,