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NOTA DE EMPENHO 2020NE004420

Favorecido

INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL
R$ 33.200.057,00
 

CPF/CNPJ:

03254082000199

Emissão:

04/05/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

65203/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

6TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE004420 04/05/2020 33.200.057,00 33.200.057,00 33.200.057,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
2020NE004420 04/05/2020 12.446.824,23 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ºTA AO CT 02/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
2020NE005534 02/07/2020 175.749,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ºTA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSP. CARLOS MACIEIRA
2020NE005784 09/07/2020 20.466.295,66 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: 6ºTA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSP. CARLOS MACIEIRA
2020NE005785 09/07/2020 -20.466.295,66 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
2020NE005834 13/07/2020 20.466.295,66 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ª TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA
2020NE005822 13/07/2020 19.014.622,91 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA
2020NE005825 13/07/2020 1.451.672,75 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
2020NE005865 13/07/2020 401.901,90 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE NE
2020NE005833 13/07/2020 -20.466.295,66 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
2020NE005882 16/07/2020 1.389.675,07 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
2020NE006280 30/07/2020 2.848.277,28 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
2020NE007591 02/09/2020 -4.528.666,39 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ºTA AO CT 02/2019; PARC. 1ª; PER. 01 A 31.05.2020; HOSP. DR. CARLOS MACIEIRA; PROC. 70502/2020
2020NL011005 08/06/2020 0,00 4.155.608,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ºTA AO CT 02/2019; MAIO-2020; H.C.M.; PROC. 84843/2020
2020NL012834 02/07/2020 0,00 8.466.965,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 02/2019; 2ªP; JUN/20; HCM; 84843/2020
2020NL013902 20/07/2020 0,00 2.848.277,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 02/2019; 3ªP; JUL/20; HCM S. LUIS; 100041/2020
2020NL014932 04/08/2020 0,00 8.466.965,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 02/2019; Ago/20; HCM S. Luís; 118128/2020
2020NL017419 03/09/2020 0,00 9.262.240,87 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB020229 08/06/2020 0,00 0,00 4.155.608,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB024091 06/07/2020 0,00 0,00 8.466.965,37
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB028080 22/07/2020 0,00 0,00 2.848.277,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031349 05/08/2020 0,00 0,00 8.466.965,37
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB038949 04/09/2020 0,00 0,00 9.262.240,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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