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NOTA DE EMPENHO 2020NE003510

Favorecido

INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL
R$ 639.616,72
 

CPF/CNPJ:

03254082000199

Emissão:

24/04/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

60442/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

4ºTA AO CT 02/2019;OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE DR. CARLOS MACIEIRA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE003510 24/04/2020 639.616,72 639.616,72 639.616,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2019;OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE DR. CARLOS MACIEIRA
2020NE003510 24/04/2020 1.044.707,31 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2019;OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE DR. CARLOS MACIEIRA
2020NE003785 27/04/2020 639.616,72 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELO GESTOR PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE EMPENHO HAJA VISTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA. PP 4054; OB 13066_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE003781, 210901-21901 2020NL009126
2020NE003781 27/04/2020 -639.616,72 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE DE SALDO
2020NE005815 10/07/2020 -405.090,59 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2019;PARC. 4ª/PER. 01 A 30.04.2020/DR. CARLOS MACIEIRA/PROC. 65272/2020
2020NL007713 24/04/2020 0,00 639.616,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2019; ABR-2020; HOSP. CARLOS MACIEIRA;PROC. 65272/2020
2020NL009134 27/04/2020 0,00 639.616,72 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELO GESTOR PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE EMPENHO HAJA VISTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA. PP 4054; OB 13066_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE003781, 210901-21901 2020NL009126
2020NE003781 27/04/2020 0,00 -639.616,72 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB013066 27/04/2020 0,00 0,00 639.616,72
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB015547 27/04/2020 0,00 0,00 639.616,72
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELO GESTOR PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE EMPENHO HAJA VISTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA. PP 4054; OB 13066_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE003781, 210901-21901 2020NL009126
2020NE003781 27/04/2020 0,00 0,00 -639.616,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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