CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
19/03/2020
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0025205/2020. MÊS DE JANEIRO/2020. FATURA Nº 0700050118686.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DA MA ( 9800053 ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000467 | 19/03/2020 | 395.304,75 | 339.267,28 | 244.168,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0025205/2020. MÊS DE JANEIRO/2020. FATURA Nº 0700050118686.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DA MA ( 9800053 ).
|
2020NE000467 | 19/03/2020 | 50.191,79 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000467, REF. A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0050265/2020. MÊS DE FEVEREIRO/2020. FATURA Nº 0700050176613.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DA MA ( 9800053 ).
|
2020NE000637 | 04/05/2020 | 46.794,29 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000467, REF. A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0078751/2020. MÊS DE ABRIL/2020. FATURA Nº 00001323126.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DA CONTA PI ( 8600086 ).
|
2020NE001087 | 13/07/2020 | 1.310,58 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0091274/2020. MÊS DE MAIO/2020. FATURA Nº 0800027892366.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DA CONTA PI ( 8600086 ).
|
2020NE001192 | 27/07/2020 | 1.254,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000467, REF. A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0106266/2020. MÊS DE JULHO/2020. FATURA Nº 0700050432209.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DA MA ( 9800053 ).
|
2020NE001372 | 14/08/2020 | 47.356,26 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MES DE JUNHO DE 2020, PROCESSO N° 106262/2020.
|
2020NE001370 | 14/08/2020 | 1.152,99 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0124067/2020. MÊS DE AGOSTO/2020. FATURA Nº 0700050477313.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DA MA ( 9800053 ).
|
2020NE001744 | 17/09/2020 | 47.546,94 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N° 0124128/2020.
|
2020NE001741 | 17/09/2020 | 1.350,13 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MÊS DE AGOSTO/2020, PROCESSO Nº 143861/2020,FATURA Nº 800028012354.
|
2020NE002453 | 28/10/2020 | 1.315,53 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0124067/2020. MÊS DE SETEMBRO/2020. FATURA Nº 0202009.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DA MA ( 9800053 ).
|
2020NE002545 | 03/11/2020 | 44.573,48 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MÊS DE SETEMBRO/2020, PROCESSO N° 0159258/2020.
|
2020NE002716 | 11/11/2020 | 1.322,53 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA MA (9800053), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MÊS DE OUTUBRO/2020, FATURA Nº 0700050561552, PROCESSO N° 159255/2020.
|
2020NE002822 | 19/11/2020 | 46.636,19 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº /2020. MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DA MA ( 9800053 ).
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2020NE003006 | 20/11/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº /2020. MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DA MA ( 9800053 ).
|
2020NE003011 | 20/11/2020 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO. EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S. A. CONTRATO Nº 02/2017- SSP. MES DE OUTUBRO/2020. REF. CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DA MA ( 9800053 ).
|
2020NE003057 | 23/11/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0025205/2020. MÊS DE JANEIRO/2020. FATURA Nº 0700050
|
2020NL001383 | 19/03/2020 | 0,00 | 50.191,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0050265/2020. MÊS DE FEVEREIRO/2020. FATURA Nº 07000
|
2020NL002245 | 04/05/2020 | 0,00 | 46.794,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0078751/2020. MÊS DE ABRIL/2020. FATURA Nº 000013231
|
2020NL003759 | 13/07/2020 | 0,00 | 1.310,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0091274/2020. MÊS DE MAIO/2020. FATURA
|
2020NL004501 | 27/07/2020 | 0,00 | 1.254,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0106266/2020. MÊS DE JULHO/2020. FATURA Nº 070005043
|
2020NL005121 | 14/08/2020 | 0,00 | 47.356,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086), CONFORME CONTRATO N° 02/
|
2020NL005118 | 14/08/2020 | 0,00 | 1.152,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0124067/2020. MÊS DE AGOSTO/2020. FAT
|
2020NL006917 | 17/09/2020 | 0,00 | 47.546,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086), CONFORME CONTRATO N° 02/2
|
2020NL006905 | 17/09/2020 | 0,00 | 1.350,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086), CONFORME CONTRATO N° 02/201
|
2020NL009144 | 28/10/2020 | 0,00 | 1.315,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0124067/2020. MÊS DE SETEMBRO/2020.
|
2020NL009485 | 03/11/2020 | 0,00 | 44.573,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086), CONFORME CONTRATO N°
|
2020NL009870 | 11/11/2020 | 0,00 | 1.322,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA MA (9800053), CONFORME CONTRATO N° 02/
|
2020NL010151 | 19/11/2020 | 0,00 | 46.636,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0181215/2020. MÊS DE NOVEMBRO REF.
|
2020NL012459 | 23/12/2020 | 0,00 | 47.184,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO Nº 02/2017-SSP. PROCESSO Nº 0181191/2020. MES DE OUTUBRO/2020. FATURA Nº 08000280850
|
2020NL012471 | 23/12/2020 | 0,00 | 1.278,08 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013775 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.191,79 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016467 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.794,29 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027440 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.310,58 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034628 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 47.356,26 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034612 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.254,04 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034618 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.152,99 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048315 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 47.546,94 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048309 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.350,13 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063704 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.322,53 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066572 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.573,48 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066559 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.315,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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