CPF/CNPJ:
12769072000187
Emissão:
20/01/2020
Plano Interno:
013042
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Assistência Técnica
Processo:
195979/2019
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000105 | 20/01/2020 | 313.809,35 | 313.809,35 | 313.809,35 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
|
2020NE000105 | 20/01/2020 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço ao empenho 2020ne00105.
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2020NE000106 | 13/02/2020 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco do empenho da ne 00105
|
2020NE000300 | 13/04/2020 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço da ne00105
|
2020NE000556 | 05/08/2020 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco da ne 00105/2020 engenharia especializada na prestacao de servicos instalacoes eletricas
|
2020NE000654 | 14/09/2020 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2020NE00105
|
2020NE000907 | 09/11/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço do empenho da ne 00105
|
2020NE000919 | 10/11/2020 | 6.809,35 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldos de empenho 2020ne00105
|
2020NE000988 | 17/11/2020 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
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2020NL000170 | 18/02/2020 | 0,00 | 55.987,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
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2020NL000554 | 13/03/2020 | 0,00 | 28.436,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
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2020NL000819 | 08/04/2020 | 0,00 | 28.253,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
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2020NL001216 | 03/06/2020 | 0,00 | 26.239,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
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2020NL001307 | 15/06/2020 | 0,00 | 26.255,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
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2020NL001630 | 14/07/2020 | 0,00 | 26.411,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
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2020NL002223 | 24/08/2020 | 0,00 | 28.316,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
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2020NL002440 | 14/09/2020 | 0,00 | 30.772,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
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2020NL002845 | 07/10/2020 | 0,00 | 30.672,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
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2020NL003260 | 09/11/2020 | 0,00 | 32.464,21 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000263 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.222,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005768 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 53.764,60 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000608 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.276,81 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000610 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.274,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018152 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.159,94 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018155 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.979,60 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001018 | 08/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.196,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025225 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.042,60 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001182 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.283,91 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032463 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.971,84 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001385 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.294,18 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036384 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.117,57 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001554 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.415,81 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041771 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.900,44 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001706 | 14/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.538,61 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048232 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.233,55 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002119 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.533,61 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059824 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.138,62 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002161 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.581,01 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062090 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.883,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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