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NOTA DE EMPENHO 2020NE000105

Favorecido

CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA
R$ 313.809,35
 

CPF/CNPJ:

12769072000187

Emissão:

20/01/2020

Plano Interno:

013042

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Serviço de Assistência Técnica

Processo:

195979/2019

Processo Licitatório:

TOMADA DE PREÇO

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000105 20/01/2020 313.809,35 313.809,35 313.809,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
2020NE000105 20/01/2020 40.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço ao empenho 2020ne00105.
2020NE000106 13/02/2020 80.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco do empenho da ne 00105
2020NE000300 13/04/2020 80.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço da ne00105
2020NE000556 05/08/2020 80.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco da ne 00105/2020 engenharia especializada na prestacao de servicos instalacoes eletricas
2020NE000654 14/09/2020 27.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2020NE00105
2020NE000907 09/11/2020 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço do empenho da ne 00105
2020NE000919 10/11/2020 6.809,35 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldos de empenho 2020ne00105
2020NE000988 17/11/2020 -10.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
2020NL000170 18/02/2020 0,00 55.987,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
2020NL000554 13/03/2020 0,00 28.436,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
2020NL000819 08/04/2020 0,00 28.253,85 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
2020NL001216 03/06/2020 0,00 26.239,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
2020NL001307 15/06/2020 0,00 26.255,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
2020NL001630 14/07/2020 0,00 26.411,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
2020NL002223 24/08/2020 0,00 28.316,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
2020NL002440 14/09/2020 0,00 30.772,16 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
2020NL002845 07/10/2020 0,00 30.672,23 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 049/2016, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios da SEFAZ.
2020NL003260 09/11/2020 0,00 32.464,21 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000263 12/03/2020 0,00 0,00 2.222,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB005768 13/03/2020 0,00 0,00 53.764,60
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000608 27/05/2020 0,00 0,00 1.276,81
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000610 27/05/2020 0,00 0,00 1.274,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB018152 29/05/2020 0,00 0,00 27.159,94
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB018155 29/05/2020 0,00 0,00 26.979,60
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001018 08/07/2020 0,00 0,00 1.196,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB025225 09/07/2020 0,00 0,00 25.042,60
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001182 10/08/2020 0,00 0,00 1.283,91
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB032463 11/08/2020 0,00 0,00 24.971,84
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001385 25/08/2020 0,00 0,00 1.294,18
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB036384 27/08/2020 0,00 0,00 25.117,57
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001554 16/09/2020 0,00 0,00 1.415,81
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB041771 17/09/2020 0,00 0,00 26.900,44
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001706 14/10/2020 0,00 0,00 1.538,61
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB048232 15/10/2020 0,00 0,00 29.233,55
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP002119 25/11/2020 0,00 0,00 1.533,61
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB059824 26/11/2020 0,00 0,00 29.138,62
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP002161 02/12/2020 0,00 0,00 1.581,01
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB062090 03/12/2020 0,00 0,00 30.883,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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