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NOTA DE EMPENHO 2020NE000492

Favorecido

DFA BESERRA - EIRELI
R$ 2.680,00
 

CPF/CNPJ:

18296289000101

Emissão:

25/08/2020

Plano Interno:

015912

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

39576/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Implantação e Implementação de Sistemas de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN

Fonte:

Contrap.Estadual Ao Convenio N. 13/2016-Sisan

Descrição

Empenho referente a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços gráficos conforme Projeto Técnico FORTALESAN para fortalecimento do SISAN-Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional descristo no ¿Plano de Trabalho do Convênio Federal n° 013/2019 Pregão Eletrônico n° 002/2020-CSL/SEDES.(Contrapartida)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000492 25/08/2020 2.680,00 2.680,00 2.680,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços gráficos conforme Projeto Técnico FORTALESAN para fortalecimento do SISAN-Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional descristo no ¿Plano de Trabalho do Convênio Federal n° 013/2019 Pregão Eletrônico n° 002/2020-CSL/SEDES.(Contrapartida)
2020NE000492 25/08/2020 8.040,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento empenho
2020NE001178 31/12/2020 -5.360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Referente a regularização pagamento feito via SICONV da NF 957/2020 confecção e fornecimento de material gráfico conforme processo 182332/2020 CONT
2020NL004552 30/12/2020 0,00 2.680,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB073087 30/12/2020 0,00 0,00 2.680,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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