CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
19/06/2020
Plano Interno:
006109
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0032725/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Contrato 58/2017 - terceiro termo aditivo - valor global 78.420,00 - vigência 03/11/19 a 03/11/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000928 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Contrato 58/2017 - terceiro termo aditivo - valor global 78.420,00 - vigência 03/11/19 a 03/11/20
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2020NE000928 | 19/06/2020 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para reforço no empenho original do contrato
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2020NE000929 | 19/06/2020 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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