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NOTA DE EMPENHO 2020NE000012

Favorecido

OI S/A
R$ 7.544,70
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

04/02/2020

Plano Interno:

003016

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

0129282/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000012 04/02/2020 7.544,70 7.131,97 7.131,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.
2020NE000012 04/02/2020 7.544,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIX
2020NL000072 28/02/2020 0,00 1.468,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIX
2020NL000261 20/04/2020 0,00 1.379,84 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIX
2020NL000378 01/06/2020 0,00 1.486,74 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIX
2020NL000365 04/06/2020 0,00 1.371,27 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIX
2020NL000427 25/06/2020 0,00 1.425,84 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FATURA 7000050596792/2020 REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA COM VENCIMENTO EM 15/12/2020. PROCESSO 185281/202
2020NL002058 14/12/2020 0,00 412,73 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO
2020NL002059 14/12/2020 0,00 -412,73 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB003028 03/03/2020 0,00 0,00 1.468,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB012310 23/04/2020 0,00 0,00 1.379,84
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB019679 08/06/2020 0,00 0,00 1.371,27
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB020440 11/06/2020 0,00 0,00 1.486,74
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB025116 08/07/2020 0,00 0,00 1.425,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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