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NOTA DE EMPENHO 2020NE001184

Favorecido

ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA.
R$ 1.100.000,00
 

CPF/CNPJ:

10948612000164

Emissão:

06/08/2020

Plano Interno:

016326

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

62071/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Empenho para subsidiar Contratação de empresa de engenharia especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva predial em imóveis e unidades vinculadas à Secretaria de Saúde do Maranhão, tendo em vista o atual cenário de calamidade pública e avanço da pandemia mundial devido ao COVID-19. Base legal: Art. 24, IV da Lei Federal 8666/1993 e art. 2, II, do Decreto Estadual n 35.672 de 19 de Março de 2020. Termo de Cooperação nº 17/2020/SEGOV/SES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001184 06/08/2020 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para subsidiar Contratação de empresa de engenharia especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva predial em imóveis e unidades vinculadas à Secretaria de Saúde do Maranhão, tendo em vista o atual cenário de calamidade pública e avanço da pandemia mundial devido ao COVID-19. Base legal: Art. 24, IV da Lei Federal 8666/1993 e art. 2, II, do Decreto Estadual n 35.672 de 19 de Março de 2020. Termo de Cooperação nº 17/2020/SEGOV/SES.
2020NE001184 06/08/2020 1.100.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 104128/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E RECUPERAÇÃO PREDIAL EM IMÓVEIS E UNIDADES DE SAÚDE VINCUL
2020NL003370 06/08/2020 0,00 1.100.000,00 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001491 11/08/2020 0,00 0,00 23.079,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB032730 12/08/2020 0,00 0,00 1.076.920,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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