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NOTA DE EMPENHO 2020NE000068

Favorecido

VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
R$ 10.518,04
 

CPF/CNPJ:

03817702000150

Emissão:

02/03/2020

Plano Interno:

002970

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

4866/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Conhecido e Informado

Unidade Gestora:

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000068 02/03/2020 10.518,04 10.518,04 10.518,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível.
2020NE000068 02/03/2020 22.920,70 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho
2020NE000278 24/12/2020 -12.402,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível.
2020NL000602 02/06/2020 0,00 1.332,98 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível.
2020NL000603 03/06/2020 0,00 383,92 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. a fornecimento de combustivel de junho/2020
2020NL000861 07/07/2020 0,00 915,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível em julho/2020
2020NL001016 06/08/2020 0,00 1.596,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível. Agosto/2020 Proc.123078/2020
2020NL001159 03/09/2020 0,00 1.428,41 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível. mes de ago/2020
2020NL001186 03/09/2020 0,00 1.428,41 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: duplicidade com a NL 1186
2020NL001191 03/09/2020 0,00 -1.428,41 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível. Proc. 140800/2020
2020NL001297 06/10/2020 0,00 825,05 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível.
2020NL001449 09/11/2020 0,00 1.499,76 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível.
2020NL001626 07/12/2020 0,00 1.501,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º aditivo prorrogação do contrato nº 0001/2017 - fornecimento de combustível. dez/2020
2020NL001742 22/12/2020 0,00 1.034,58 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB020331 11/06/2020 0,00 0,00 1.716,90
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB026839 16/07/2020 0,00 0,00 915,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB036036 25/08/2020 0,00 0,00 1.596,72
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB042637 22/09/2020 0,00 0,00 1.428,41
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB048190 15/10/2020 0,00 0,00 825,05
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB055644 12/11/2020 0,00 0,00 1.499,76
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB064824 14/12/2020 0,00 0,00 1.501,51
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB069910 23/12/2020 0,00 0,00 1.034,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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