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NOTA DE EMPENHO 2020NE000048

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 3.931,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

16/12/2020

Plano Interno:

011768

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

177612/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11º BBM MÊS DE NOVEMBRO 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000048 16/12/2020 3.931,00 3.931,00 3.745,06
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11º BBM MÊS DE NOVEMBRO 2020
2020NE000048 16/12/2020 3.931,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11º BBM MÊS DE NOVEMBRO 2020
2020NL000094 16/12/2020 0,00 3.931,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB067908 21/12/2020 0,00 0,00 3.745,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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