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NOTA DE EMPENHO 2020NE001118

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 2.743,50
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

30/09/2020

Plano Interno:

016016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

38635/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 09/03/2020, conforme processo nº 38635/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001118 30/09/2020 2.743,50 2.743,50 2.743,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 09/03/2020, conforme processo nº 38635/2020
2020NE001118 30/09/2020 3.186,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Regularização de Devolução de diárias de OBTV, do colaborador Juscinaldo Goes Almeida, por impossibilidade de deslocamento, convênio nº 843502/2017, devolvido em 13/10/2020, conforme processo nº 38635/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2020NE001720, 240201-24201 2020NL010730
2020NE001720 01/12/2020 -442,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 09/03/2020, co
2020NL007101 30/09/2020 0,00 3.186,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de Devolução de diárias de OBTV, do colaborador Juscinaldo Goes Almeida, por impossibilidade de deslocamento, convênio nº 843502/2017, devolvido em 13/10/2020, conforme processo nº 38635/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2020NE001720, 240201-24201 2020NL010730
2020NE001720 01/12/2020 0,00 -442,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB047414 30/09/2020 0,00 0,00 3.186,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Regularização de Devolução de diárias de OBTV, do colaborador Juscinaldo Goes Almeida, por impossibilidade de deslocamento, convênio nº 843502/2017, devolvido em 13/10/2020, conforme processo nº 38635/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2020NE001720, 240201-24201 2020NL010730
2020NE001720 01/12/2020 0,00 0,00 -442,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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