CPF/CNPJ:
00002490160362
Emissão:
30/03/2020
Plano Interno:
015595
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
23852/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-15 DO PRO:23852/2020 SAMUELL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE001463 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-15 DO PRO:23852/2020 SAMUELL
|
2020NE001463 | 30/03/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-15 DO PRO:92541/2020 SAMUELL, DA CONTA C PARA UNICA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003717, 560101-00001 2020NL008771
|
2020NE003717 | 14/07/2020 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-15 DO PRO:23852/2020 SAMUELL
|
2020NL002890 | 30/03/2020 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-15 DO PRO:92541/2020 SAMUELL, DA CONTA C PARA UNICA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003717, 560101-00001 2020NL008771
|
2020NE003717 | 14/07/2020 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009786 | 02/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-15 DO PRO:92541/2020 SAMUELL, DA CONTA C PARA UNICA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003717, 560101-00001 2020NL008771
|
2020NE003717 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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