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NOTA DE EMPENHO 2020NE000570

Favorecido

CLINICA SAO SEBASTIAO LTDA
R$ 86.142,84
 

CPF/CNPJ:

07354350000103

Emissão:

11/02/2020

Plano Interno:

001634

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

287556/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

2ºTA AO CT 15-17/SERV. AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO HOSPITALAR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000570 11/02/2020 86.142,84 86.142,84 86.142,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ºTA AO CT 15-17/SERV. AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO HOSPITALAR
2020NE000570 11/02/2020 203.744,75 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
2020NE004072 25/05/2020 -107.663,87 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
2020NE004658 08/06/2020 -9.938,04 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 15/2017;; N.F. 378; COMP. 01 A 23.02.2020; PARC.. 12ª; PROC. 64920/2020
2020NL009469 14/05/2020 0,00 76.034,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 15/2017; COMP. 01 A 23.02.2020; N.F. 378; COMP. 01 A 23.02.2020; PROC. 64920/2020
2020NL009466 14/05/2020 0,00 76.034,70 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO HISTORICO
2020NL009468 14/05/2020 0,00 -76.034,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 15/2017; N.F. 380; JAN-2020; PAR 11ª; PROC. 64919/2020
2020NL011424 12/06/2020 0,00 10.108,14 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB016765 21/05/2020 0,00 0,00 76.034,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB021440 18/06/2020 0,00 0,00 10.108,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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