CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
29/01/2020
Plano Interno:
002983
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
41541/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
contratação de empresa especializada em serviço de telefonia fixa
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000027 | 29/01/2020 | 501,87 | 501,87 | 501,87 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: contratação de empresa especializada em serviço de telefonia fixa
|
2020NE000027 | 29/01/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho
|
2020NE000274 | 24/12/2020 | -498,13 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: contratação de empresa especializada em serviço de telefonia fixa
|
2020NL000063 | 12/02/2020 | 0,00 | 124,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: contratação de empresa especializada em serviço de telefonia fixa
|
2020NL000054 | 12/02/2020 | 0,00 | 122,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: contratação de empresa especializada em serviço de telefonia fixa
|
2020NL000289 | 11/03/2020 | 0,00 | 106,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: contratação de empresa especializada em serviço de telefonia fixa
|
2020NL000680 | 22/06/2020 | 0,00 | 62,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: contratação de empresa especializada em serviço de telefonia fixa
|
2020NL000678 | 22/06/2020 | 0,00 | 44,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: contratação de empresa especializada em serviço de telefonia fixa
|
2020NL000679 | 22/06/2020 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013780 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 124,54 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013781 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,93 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013778 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 106,07 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023633 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 62,08 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023618 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 44,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023631 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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