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NOTA DE EMPENHO 2020NE000045

Favorecido

TELEFONICA BRASIL
R$ 6.000,03
 

CPF/CNPJ:

02558157000162

Emissão:

11/02/2020

Plano Interno:

002983

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Serviços de Comunicação em Geral

Processo:

2910/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Conhecido e Informado

Unidade Gestora:

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia móvel.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000045 11/02/2020 6.000,03 6.000,03 6.000,03
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia móvel.
2020NE000045 11/02/2020 7.397,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho
2020NE000277 24/12/2020 -1.396,97 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia móvel.
2020NL000119 18/02/2020 0,00 829,16 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia móvel.
2020NL000120 18/02/2020 0,00 823,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia móvel.
2020NL000290 11/03/2020 0,00 1.008,54 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia móvel.
2020NL000811 30/06/2020 0,00 853,93 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia móvel.
2020NL000812 30/06/2020 0,00 837,86 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia móvel de abril/2020
2020NL000813 30/06/2020 0,00 823,74 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia móvel.
2020NL001006 07/08/2020 0,00 823,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB013879 30/04/2020 0,00 0,00 1.008,54
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB013887 30/04/2020 0,00 0,00 829,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB013881 30/04/2020 0,00 0,00 823,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB026806 16/07/2020 0,00 0,00 853,93
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB026808 16/07/2020 0,00 0,00 837,86
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB026807 16/07/2020 0,00 0,00 823,74
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB034169 18/08/2020 0,00 0,00 823,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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