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NOTA DE EMPENHO 2020NE000537

Favorecido

CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI
R$ 19.425,00
 

CPF/CNPJ:

07461897000108

Emissão:

19/03/2020

Plano Interno:

000533

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Suporte de Usuário de TIC

Processo:

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA IRACEMA S SOUZA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 15 DE MARÇO/2020.OBJETO: SERVIÇO DE CLIPPING E MONITORAMENTO DE NOTICIARIO INFORMATIVO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000537 19/03/2020 19.425,00 19.425,00 19.425,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA IRACEMA S SOUZA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 15 DE MARÇO/2020.OBJETO: SERVIÇO DE CLIPPING E MONITORAMENTO DE NOTICIARIO INFORMATIVO.
2020NE000537 19/03/2020 21.583,33 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO, DEVIDO FIM DE EXERCICIO
2020NE002922 30/12/2020 -2.158,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA IRACEMA S. SOUZA, NF 2603 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING E MONITORAMENTO DE NOTICIÁRIO NO MES DE FEVEREIRO/2020
2020NL003994 26/06/2020 0,00 7.770,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA IRACEMA S. SOUZA, NF 2590 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING E MONITORAMENTO DE NOTICIÁRIO NO MES DE JANEIRO/2020.
2020NL003993 26/06/2020 0,00 4.144,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA IRACEMA S. SOUZA, NF 2602 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING E MONITORAMENTO DE NOTICIÁRIO NO MES DE JANEIRO/2020
2020NL003995 26/06/2020 0,00 3.626,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA IRACEMA S. SOUZA, NF 2631, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CLIPPING NOS PERÍODOS DE 01/03/2020 A 15/03/2020.
2020NL004233 08/07/2020 0,00 3.885,00 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP002304 21/07/2020 0,00 0,00 378,40
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP002302 21/07/2020 0,00 0,00 201,40
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP002308 21/07/2020 0,00 0,00 189,59
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP002306 21/07/2020 0,00 0,00 176,59
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB028108 22/07/2020 0,00 0,00 14.783,61
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB028111 22/07/2020 0,00 0,00 3.695,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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