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NOTA DE EMPENHO 2020NE000039

Favorecido

CLARO S/A
R$ 47.058,02
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

11/02/2020

Plano Interno:

011675

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Processo:

271161/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PROCESSO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PERIODO ( 03.07 A 02.08.2019) FATURAS DE SERVIÇOS 109192455 VOZ 109187693-MODEM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000039 11/02/2020 47.058,02 47.058,02 47.058,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PERIODO ( 03.07 A 02.08.2019) FATURAS DE SERVIÇOS 109192455 VOZ 109187693-MODEM.
2020NE000039 11/02/2020 47.058,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PERIODO ( 03.07 A 02.08.2019) FATURAS DE SERVIÇOS 109192455 VOZ 109187693-MODEM.
2020NL000076 11/02/2020 0,00 47.058,02 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001155 14/02/2020 0,00 0,00 47.058,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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