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NOTA DE EMPENHO 2020NE000023

Favorecido

TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA
R$ 24.815,16
 

CPF/CNPJ:

02995233000105

Emissão:

02/01/2020

Plano Interno:

000446

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Serviços de Comunicação em Geral

Processo:

0104876/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ACESSO A TV POR ASSINATURA DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 036/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E UNIDADES VINCULADAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000023 02/01/2020 24.815,16 24.815,16 24.815,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ACESSO A TV POR ASSINATURA DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 036/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E UNIDADES VINCULADAS.
2020NE000023 02/01/2020 24.815,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 028775/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA FATURA Nº 07123/2020
2020NL000052 18/02/2020 0,00 3.236,76 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 050187/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA FATURA Nº 06922/2020
2020NL000266 17/03/2020 0,00 3.236,76 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.63494/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.7020/2020.
2020NL000389 22/04/2020 0,00 3.236,76 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 069851/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 07197/2020.
2020NL000553 03/06/2020 0,00 3.236,76 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.80343/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.7319/2020
2020NL000645 19/06/2020 0,00 3.236,76 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N º089965/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 07345/2020.
2020NL000738 10/07/2020 0,00 3.236,76 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.112728/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.7132/2020 - TV A CABO
2020NL000900 19/08/2020 0,00 3.236,76 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL FATURA NR.33355/2020
2020NL001054 29/09/2020 0,00 2.157,84 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001925 21/02/2020 0,00 0,00 3.236,76
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB009217 31/03/2020 0,00 0,00 3.236,76
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB012437 23/04/2020 0,00 0,00 3.236,76
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB019126 04/06/2020 0,00 0,00 3.236,76
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB021898 22/06/2020 0,00 0,00 3.236,76
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB026306 14/07/2020 0,00 0,00 3.236,76
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB035126 21/08/2020 0,00 0,00 3.236,76
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044949 30/09/2020 0,00 0,00 2.157,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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