CPF/CNPJ:
23532617000153
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001517
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
0292223/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Proc 0292223/2018 - SET - CT 16/2017 - 3ºTA - Central Telefonica - jan a 20/06/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000022 | 21/01/2020 | 33.235,00 | 33.235,00 | 33.235,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Proc 0292223/2018 - SET - CT 16/2017 - 3ºTA - Central Telefonica - jan a 20/06/2020
|
2020NE000022 | 21/01/2020 | 32.250,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SET -CT 16/2017 CENTRAL TELEFÔNICA- REFORÇO NE: 22
|
2020NE000208 | 01/07/2020 | 985,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 13654/2020 - SET - MANUTENÇÃO PREVENTIVA CENTRAL TELEFÔNICA - PERÍODO 01/01 A 20/01/2020 NF. 7368/2020
|
2020NL000108 | 11/02/2020 | 0,00 | 3.910,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 13654/2020 - SET - MANUTENÇÃO PREVENTIVA CENTRAL TELEFÔNICA - PERÍODO - PERÍODO 01/01 A20/01/2020 - NF. 7368 /2020
|
2020NL000102 | 11/02/2020 | 0,00 | 3.910,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE HISTORICO INDEVIDO NA CE
|
2020NL000107 | 11/02/2020 | 0,00 | -3.910,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0040858/2020 - SET- Central telefonica - NF 7403 - periodo de 21/01 a 21/02/2020
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2020NL000248 | 03/03/2020 | 0,00 | 5.865,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 60866/2020 - SET - CT 16/2017 - 3ºTA - Central Telefonica -NF 7441- 21/02 a 21/03/2020
|
2020NL000409 | 02/04/2020 | 0,00 | 5.865,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC:65571/2020 - SET - CENTRAL TELEFÔNICA - NF 7474 - período: 21/03 a 21/04/2020
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2020NL000550 | 28/04/2020 | 0,00 | 5.865,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 72159/2020- SET - CT 16/2017 - Central Telefônica -nota fiscal 7506/2020- período 21/04/2020 a 21/05/2020
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2020NL000651 | 26/05/2020 | 0,00 | 5.865,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 84359/2020- SET -nota fiscal 7544 - período 21/05 a 20/06/2020
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2020NL000841 | 01/07/2020 | 0,00 | 5.865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003572 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.865,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003518 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.910,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015996 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.865,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016032 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.865,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020675 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.865,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025967 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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