CPF/CNPJ:
07681387000138
Emissão:
23/03/2020
Plano Interno:
001855
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
146436/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1TA CT 213/2018; LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE HEMODIALISE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE002228 | 23/03/2020 | 228.150,45 | 228.150,45 | 228.150,45 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1TA CT 213/2018; LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE HEMODIALISE
|
2020NE002228 | 23/03/2020 | 54.342,18 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 213-2018/LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE HEMODIALISE
|
2020NE002929 | 08/04/2020 | 63.570,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 213/2018; LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE HEMODIALISE
|
2020NE005823 | 13/07/2020 | 87.681,04 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO ORÇAMENTÁRIO
|
2020NE007217 | 20/08/2020 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ª TA AO CT 213/2018; LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE HEMODIALISE
|
2020NE009192 | 09/10/2020 | 48.557,13 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 213/2018; 23/02-02/03/20; NF 1249; 60453/2020
|
2020NL008050 | 04/05/2020 | 0,00 | 31.785,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT Nº 213/2018; NF Nº 1230; COMP. JAN/2020; PROC Nº 0041707/2020
|
2020NL008220 | 04/05/2020 | 0,00 | 31.785,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 213/2018; N.F. 1269; COMP. 23.03 A 22.04.2020; PROC. 67657/2020
|
2020NL009616 | 18/05/2020 | 0,00 | 31.785,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 213/2018; 01-22/01/20; NF 1215; 15243/2020
|
2020NL010941 | 08/06/2020 | 0,00 | 22.557,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ª TA AO CT 213/2018; N.F. 1301; PER. 01 a 31.05.2020; PROC 82420/2020
|
2020NL013824 | 20/07/2020 | 0,00 | 31.785,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ª TA AO CT 213/2018; N.F. 1300; PER. 23 A 30.04.2020; PROC 82434/2020
|
2020NL013822 | 20/07/2020 | 0,00 | 8.476,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 213/2018; NF N° 1331; COMP. JULHO/2020; N° 110138/2020
|
2020NL022292 | 29/10/2020 | 0,00 | 31.785,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 213/2018; NF 1312; JUN/20; 124822/2020
|
2020NL023256 | 13/11/2020 | 0,00 | 31.785,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 213/2018; NF N° 1376; COMP. AGO/2020; N° 127671/2020
|
2020NL023383 | 16/11/2020 | 0,00 | 6.407,01 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014677 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.785,05 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020085 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.785,05 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020093 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.557,13 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022682 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.785,05 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028709 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.476,01 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031661 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.785,05 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054090 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.785,05 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057391 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.785,05 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062661 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.407,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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