CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
12/11/2020
Plano Interno:
013086
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
128756/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 27/2017, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000454 | 12/11/2020 | 2.500,00 | 695,00 | 695,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 27/2017, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO.
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2020NE000454 | 12/11/2020 | 2.045,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 27/2017, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO.
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2020NE000457 | 12/11/2020 | 455,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 07918 DE 18/12/2020, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 189658/2020.
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2020NL002791 | 23/12/2020 | 0,00 | 695,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071261 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 695,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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