CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
04/08/2020
Plano Interno:
016162
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
GED SEMA 200602
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Nota Empenho para custear despesa do contrato 15/2019, firmado entre esta Secretaria e a Empresa R&P Treinamentos e Serviços EIRELI, cujo objeto é a prestação de serviços na forma contínua de apoio administrativo durante o período de Maio e Junho/2020, conforme Solicitação Processo
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000092 | 04/08/2020 | 197.066,70 | 197.066,70 | 197.066,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota Empenho para custear despesa do contrato 15/2019, firmado entre esta Secretaria e a Empresa R&P Treinamentos e Serviços EIRELI, cujo objeto é a prestação de serviços na forma contínua de apoio administrativo durante o período de Maio e Junho/2020, conforme Solicitação Processo
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2020NE000092 | 04/08/2020 | 197.066,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa do contrato 15/2019, firmado entre esta Secretaria e a Empresa R&P Treinamentos e Serviços EIRELI, cujo objeto é a prestação
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2020NL000334 | 13/08/2020 | 0,00 | 99.879,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa do contrato 15/2019, firmado entre esta Secretaria e a Empresa R&P Treinamentos e Serviços EIRELI, cujo objeto é a prestação d
|
2020NL000328 | 13/08/2020 | 0,00 | 97.187,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2020PP000199 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.690,64 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000198 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.859,38 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000200 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.457,81 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036070 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 80.179,77 |
PAGAMENTO
|
2020PP000203 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.986,70 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000202 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.993,96 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000204 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.498,19 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036434 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 82.400,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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