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NOTA DE EMPENHO 2020NE000880

Favorecido

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
R$ 39.137,28
 

CPF/CNPJ:

19152814000170

Emissão:

12/02/2020

Plano Interno:

000355

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad

Processo:

4798/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, PREGÃO N° 08/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, NAS URE DE SÃO LUIS, LOTE 01, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 39.138,28 __VALOR R$ 39.137,28 MENSAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000880 12/02/2020 39.137,28 39.137,28 39.137,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, PREGÃO N° 08/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, NAS URE DE SÃO LUIS, LOTE 01, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 39.138,28 __VALOR R$ 39.137,28 MENSAL
2020NE000880 12/02/2020 39.138,28 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
2020NE011743 30/12/2020 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO
2020NL002847 16/03/2020 0,00 39.137,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO
2020NL002844 16/03/2020 0,00 39.137,28 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento por valor indevido
2020NL002846 16/03/2020 0,00 -39.137,28 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001531 16/03/2020 0,00 0,00 1.956,86
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001535 16/03/2020 0,00 0,00 391,37
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB006691 17/03/2020 0,00 0,00 36.789,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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