CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
4798/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, PREGÃO N° 08/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, NAS URE DE SÃO LUIS, LOTE 01, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 39.138,28 __VALOR R$ 39.137,28 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000880 | 12/02/2020 | 39.137,28 | 39.137,28 | 39.137,28 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, PREGÃO N° 08/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, NAS URE DE SÃO LUIS, LOTE 01, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 39.138,28 __VALOR R$ 39.137,28 MENSAL
|
2020NE000880 | 12/02/2020 | 39.138,28 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
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2020NE011743 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO
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2020NL002847 | 16/03/2020 | 0,00 | 39.137,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO
|
2020NL002844 | 16/03/2020 | 0,00 | 39.137,28 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento por valor indevido
|
2020NL002846 | 16/03/2020 | 0,00 | -39.137,28 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001531 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.956,86 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001535 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 391,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006691 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.789,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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