Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE000510

Favorecido

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
R$ 17.052,00
 

CPF/CNPJ:

19152814000170

Emissão:

12/02/2020

Plano Interno:

000355

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad

Processo:

4813/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

DESPESA REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 037/2018, PREGÃO N° 08/2017, LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, NAS URES DE: VIANA E PINHEIRO, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 17.053,00 PARA P MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000510 12/02/2020 17.052,00 17.052,00 17.052,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 037/2018, PREGÃO N° 08/2017, LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, NAS URES DE: VIANA E PINHEIRO, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 17.053,00 PARA P MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
2020NE000510 12/02/2020 17.053,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
2020NE011742 30/12/2020 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 037/2018 SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA NAS UNIDADE DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚ
2020NL002497 12/03/2020 0,00 17.052,00 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001354 12/03/2020 0,00 0,00 170,52
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB005640 13/03/2020 0,00 0,00 16.881,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,