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NOTA DE EMPENHO 2020NE000831

Favorecido

NORTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
R$ 388.170,88
 

CPF/CNPJ:

13468076000198

Emissão:

12/02/2020

Plano Interno:

000355

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad

Processo:

95490/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

REFERENTE AO CONTRATO N.24/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NAS URES: CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSÁRIO, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2020, VALOR MENSAL R$194.085,44-PREGAO ELETRONICO N.001/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000831 12/02/2020 388.170,88 388.170,88 388.170,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.24/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NAS URES: CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSÁRIO, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2020, VALOR MENSAL R$194.085,44-PREGAO ELETRONICO N.001/2019.
2020NE000831 12/02/2020 388.171,88 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
2020NE011755 30/12/2020 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PUBLICA DO CONTRATO N° 24/2019, REFERENTE AO MÊS DE J
2020NL001098 19/02/2020 0,00 178.730,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 24/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 36388/2020.
2020NL001240 19/02/2020 0,00 15.807,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 24/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 36388/2020.
2020NL001182 19/02/2020 0,00 13.807,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
2020NL001192 19/02/2020 0,00 -13.807,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO 24/2019,OBJ SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENS. E FAROIS DA REDE PUBLICA DO EST. DO MA., URE PINHEIRO, VIANA, PR
2020NL002495 11/03/2020 0,00 193.633,22 0,00
PAGAMENTO
2020PP000512 19/02/2020 0,00 0,00 20.695,12
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000511 19/02/2020 0,00 0,00 1.881,37
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP000550 19/02/2020 0,00 0,00 158,07
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001901 20/02/2020 0,00 0,00 156.154,17
PAGAMENTO
2020PP000568 20/02/2020 0,00 0,00 1.738,77
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000561 20/02/2020 0,00 0,00 158,07
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL001190 20/02/2020 0,00 0,00 -158,07
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB002031 21/02/2020 0,00 0,00 13.910,16
PAGAMENTO
2020PP001350 12/03/2020 0,00 0,00 22.433,89
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001351 12/03/2020 0,00 0,00 2.039,44
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB005625 13/03/2020 0,00 0,00 169.159,89

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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