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NOTA DE EMPENHO 2020NE000821

Favorecido

GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA
R$ 75.841,64
 

CPF/CNPJ:

09439320000117

Emissão:

12/02/2020

Plano Interno:

001217

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad

Processo:

95490/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

REFERENTE AO CONTRATO N.23/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NA URE SÃO LUÍS, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO, VALOR MENSAL R$37.920,82-PREGÃO ELETRONICO N.001/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000821 12/02/2020 75.841,64 75.841,64 75.841,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.23/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NA URE SÃO LUÍS, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO, VALOR MENSAL R$37.920,82-PREGÃO ELETRONICO N.001/2019
2020NE000821 12/02/2020 75.842,64 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
2020NE011694 30/12/2020 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROC. 37155/20, CT 23/2019, MES JANEIRO/2020
2020NL001543 20/02/2020 0,00 37.920,82 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - SÃO LUIS, PAÇO DO LUMIAR, E ALCÂNTARA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020
2020NL001911 06/03/2020 0,00 37.920,82 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB002422 21/02/2020 0,00 0,00 37.920,82
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004418 09/03/2020 0,00 0,00 37.920,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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